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审计动态

敖汉旗审计局:应采取三项措施强化内部食堂内部管控

发布时间: 2018-12-26

文章来源:赤峰市审计系统

文章类型:原创

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  内部食堂是机关单位的后勤服务单位,其宗旨是不以盈利为目的,而是解决好上级有关部门和本单位职工下乡就餐。但敖汉旗审计局在审计中调查发现,个别机关单位内部食堂未建立健全内部控制制度,部分内部食堂无伙食账,食材物品采购无出入库手续。为加强对内部食堂的控制,防止跑冒滴漏和违纪违规问题的发生,审计建议应采取以下三项措施:

  一是健全管理制度。建立健全完善的食堂管理制度是搞好内部食堂管控的首要前题。凡有内部食堂的单位都要建立“食堂采购制度、食材出入库制度、来客招待制度、费用报销审核制度”等相应制度,严格执行,按制度办事,使食堂各项工作都能有章可循。

  二是单独核算收支。食堂要按相关会计制度要求,规范成本核算,单独建帐,独立核算。财务部门配备兼职内部食堂会计,明确岗位的职责和权限,把食堂财务管理工作各环节的责任落实到人,做到分工明确,相互协调,相互制约。

  三是严控财务手续。严格开支范围和开支标准,确保支出合规、票据真实有效、审批手续和附件齐备,防止违纪违规现象的发生。(霍川明)

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